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付款单

功能概述

处理所有向供应商付款业务的通用单据,是核销应付账款、减少银行存款的依据。

核心功能

  • 选择供应商、结算账户、结算项目与金额。
  • 采购订单或发票进行往来核销,勾销对应付款。
  • 支持一笔收款核销多笔发票,或一笔发票分多次收款。
1、付款单

1.1、新建付款单:

  • 路径:“财务”模块下的“付款单”
  • 输入:点击“添加”,进入“编辑窗口”,选择“供应商”,中间填写“出纳账户”,下方添加“销售开票”,输入收款金额
  • 确认:点击上方“保存”,单据建立完成
1.2、界面如下图所示:

image-20251014164452076

2、付款单审核
2.1、审核付款单据
  • 路径:“财务”模块下的“付款单”,(选择指定订单)
  • 确认:完成后点击上方“审核”
2.2、界面如下图所示: