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采购订单
功能概述 采购订单是企业向供应商发出的正式、具有法律效力的订货文件。它明确了采购的物品、数量、价格、交货时间、付款条件等关键合同条款。采购订单是后续收货、检验、入库和付款的核心依据。 核心功能 生成方式: 一键生成: 直接从已批准的请购单生成采购订单。 合同转单: 对于有框架协议的供应商,可根据合同条款快速生成订单。 手工创建: 针对紧急或特殊采购,允许有权限的采购员手工创建。 订单模板: 提供标准化的采购订单模板,确保信息规范。 价格管理: 自动带入与供应商约定的合同价、最新报价,并进行价格审核。 ...
采购验收/退货
功能概述 此功能模块负责对供应商送达的货物进行核对、检验和接收,是确保所收货物符合采购订单要求的关键环节。 核心功能 采购验收 收货依据: 仓库人员根据供应商的送货单和系统中的采购订单进行收货。 收货单创建: 系统根据PO生成收货单,只需输入实收数量。支持部分收货和多次收货。 数量与质量检验: 数量核对: 系统自动比对实收数量与订单数量,可设置允差范围。 库存更新: 收货确认后,系统自动增加相应物料的库存数量,库存状态可能为“待检”或“合格”。 状态反馈: 自动更新对应采购订单的“已收货数量”和...
其他发货
功能概述 主要在不需要创建采购订单的情况下,快速向供应商采购,并生成验收单。 核心功能 应用场景: 用于处理非计划性收货,如:直接采购(无PO)、客户退货入库、生产退料、盘盈等。 灵活处理: 允许用户直接创建收货单,选择收货类型和原因,手工输入物料和数量。 成本归集: 需要为此次收货指定正确的会计科目,以准确归集成本。 操作流程 1、新建其他退货单 路径:“采购”模块下的“其他收货” 输入:点击“添加”,进入“编辑窗口”后,填写供应商内容信息,然后点击下方“添加”,会出现“货品信息”,选择需要发货的内容即可 ...
采购扣款
功能概述 采购扣款功能用于处理因供应商原因导致的企业损失,企业有权从应付货款中扣除相应金额。它确保了采购结算的公平性和准确性。 核心功能 扣款原因管理: 预定义常见的扣款原因,如:质量不合格品扣款、交货延迟罚金、服务未达标扣款等。 扣款单创建: 采购或质量部门可根据验收结果或协议,创建扣款单,明确扣款金额和原因。 审批流程: 扣款单需要经过内部审批(如采购经理、财务),以确保扣款的合理性。 关联结算: 审批通过的扣款单,在对应供应商发票结算时,系统会自动计算并抵扣应付金额。 通知供应商: 可生成扣款通知,发送给供...
采购开票
功能概述 采购开票(或称发票管理)是处理供应商发票的过程,核心是执行“三单匹配”,以确保发票的准确性和合法性,是启动付款流程的前提。 核心功能 数据来源: 系统自动关联“已审核”的采购入库单。 开票申请: 采购或财务人员创建“开票申请单”,选择待开票的入库记录,系统自动汇总开票金额和税额。 发票信息登记: 手动登记: 在申请单中录入实际开出的发票号码、代码和日期。 生成应收单: 完成发票登记后,系统自动或手动生成一张正式的应付单,并传递至总账。 状态跟踪: 跟踪每张单据的“未开票”、“部分开票”...
仓库设置
功能概述 建立企业仓库体系架构,是物料存储的最高层级单位。 核心功能 创建物理仓库(如:上海成品仓、北京原材料仓)或逻辑仓库(如:待检仓、不良品仓、虚拟仓)。 定义仓库的基本属性:名称、地址、负责人。 操作流程 1、仓库信息 1.1、新建仓库信息 路径:“仓库”模块下的“仓库信息” 输入:点击“添加”,填写编码和仓库名称等信息,(如:成品仓库) 确认:完成后点击下方“保存”,仓库建立完成 1.2、界面如下图所示:
库位设置
功能概述 对仓库进行细分的储位管理,实现物料定位的精细化,是提高拣货和盘点效率的基础。 核心功能 采用层级编码规则设置库位(如:A区-01排-02架-03位)。 操作流程 1、库位信息 1.1、新建库位信息 路径:“仓库”模块下的“库位信息” 输入:点击“添加”,填写编码和仓库名称等信息,(如:华北-01库) 确认:完成后点击下方“保存”,仓库建立完成 1.2、界面如下图所示:
往来部门
功能概述 统一管理企业内部所有可能领用物料的部门信息,用于成本归集和权限控制。 核心功能 维护部门档案:部门代码、名称。 与财务模块的成本中心关联,确保领料成本能准确核算到具体部门。 操作流程 1、部门信息 1.1、新建部门信息 路径:“仓库”模块下的“领用部门” 输入:点击“添加”,填写编码和名称等信息 确认:完成后点击上方“保存”,仓库建立完成 1.2、界面如下图所示:
出入库单
功能概述 处理所有物料出入库业务的通用单据,是库存数量增加减少的唯一凭证。 核心功能 来源多样化: 可根据采购订单生成(采购入库)、根据生产工单生成(生产入库)、或手工创建(其他入库,如盘盈)。 来源多样化: 可根据销售订单生成(销售出库)、根据生产领料单生成(生产出库)、或手工创建(其他出库,如盘亏、部门领用)。 操作流程 1、新建出入库单 路径:“仓库”模块下的“出入库单” 输入:点击“添加”,进入“编辑窗口”,选择“客户”“仓库”“单据主题”,选择“销售产品”,填写产品对应的“数量”、“金额”及“相关参数”...
领料单
功能概述 专门用于处理生产部门向仓库领取生产所需原材料或半成品的业务单据,是成本核算到生产订单的关键环节。 核心功能 通常由生产工单自动生成所需物料清单,也可由生产部门手工申请。 支持超额领料的审批控制。 出库后,成本直接归集到对应的生产工单和产品。 操作流程 1、新建销售订单 路径:“仓库”模块下的“领料单” 输入:点击“添加”,进入编辑窗口后,选择“车间”在下方分别“添加”需要领用的物品,(手工领料) 确认:点击上方“保存”,单据建立完成,在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示:
拆装单
功能概述 处理组合销售或生产的业务,如将一台整机拆解为多个零部件(拆解),或将多个零部件组装成一个套件(组装)。 核心功能 允许企业在ERP系统中创建拆装单,详细列出拆装所需的物料、数量及操作步骤,并实时更新库存数据,确保库存信息的准确性。通过拆装单,企业可以有效追踪货品的流动情况,优化库存管理,提高运营效率。 操作流程 1、新建拆装单 路径:“仓库”模块下的“拆装单” 输入:点击“添加”,进入编辑窗口后,首先选择“单据类型”(有拆分数量、合并数量、分解物料、简单组装等),然后选择“调出”和“调入”的仓库,在下方...
调拨单
功能概述 处理物料在同一仓库内不同库位之间,或在不同仓库之间移动的业务。 核心功能 库内调拨: 用于库位整理、优化摆放。只需指定来源和目标库位。 跨库调拨: 用于平衡各仓库库存。需要指定调出仓库和调入仓库,并可管理在途库存。 操作流程 1、新建调拨单 路径:“仓库”模块下的“调拨单” 输入:点击“添加”,进入编辑窗口后,首先选择“单据类型”(转移仓库或转移库位),然后选择“调出”和“调入”的仓库,在下方“添加”需要调拨的库存商品 确认:点击上方“保存”,单据建立完成 1.2、界面如下图所示:
仓库盘点
功能概述 通过实地清点物料数量,与系统账面数量进行核对,确保账实相符,并处理差异。 核心功能 盘点计划: 支持定期盘点和循环盘点,可冻结盘点库位。 盘点执行: 支持明盘(显示账面数)和盲盘(不显示账面数)。 差异处理: 生成盘点差异报告,经审批后自动生成库存调整单,更新系统库存。 操作流程 1、新建盘点单 路径:“仓库”模块下的“库存盘点” 输入:点击“添加”,进入编辑窗口后,首先选择“盘点仓库”和“盘点时间”,点击“生成盘点表”,下方会生成一张盘点表明细,然后在里面修改编辑“盘点数量” 确认:点击上方“保存...
库存查询
功能概述 提供多维度、实时、精准的库存信息查询功能,是仓库模块最核心的查询工具。 核心功能 实时库存: 按物料、仓库、库位、批次、状态等组合条件查询当前即时库存数量。 库存流水: 查询任一物料在指定期间内所有的出入库交易明细,完整追溯库存变动轨迹。 库龄分析: 查询物料在库库存的时间分布,辅助识别呆滞料。 1、库存查询 路径:“仓库”模块下的“库存查询” 确认:左边分类查询“仓库”,右边查询仓库实际数量 1.2、界面如下图所示:
收款单
功能概述 处理所有客户回款业务的通用单据,是核销客户应收账款、增加银行存款的依据。 核心功能 选择客户、结算账户、结算项目与金额。 与销售订单或发票进行往来核销,勾销对应欠款。 支持一笔收款核销多笔发票,或一笔发票分多次收款。 1、收款单 1.1、新建收款单: 路径:“财务”模块下的“收款单” 输入:点击“添加”,进入“编辑窗口”,选择“客户”,中间填写“出纳账户”,下方添加“销售开票”,输入收款金额 确认:点击上方“保存”,单据建立完成,在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示:
订单预收
功能概述 处理客户在销售业务发生前预先支付的款项。系统将预收款记录,待实际业务发生时再冲抵应收账款。 核心功能 直接关联销售订单生成,款项计入负债类的“预收账款”科目。 在订单完成后,通过预收核转功能,将预收款转为正式收款,冲销应收账款。 1、预收款单 1.1、新建预收款单: 路径:“财务”模块下的“预收款” 输入:点击“添加”,进入“编辑窗口”,选择“客户”,中间填写“出纳账户”,下方添加“销售单号”,输入收款金额 确认:点击上方“保存”,单据完成 1.2、界面如下图所示:
其他收入
功能概述 处理非主营业务产生的现金收入,如:押金返还、政府补助、废品出售款等。 核心功能 手工创建收款单,选择对应的“其他收入”类结算项目和会计科目。 无需与客户欠款核销,直接增加资金并计入相应收入科目。 1、预收款单 1.1、新建预收款单: 路径:“财务”模块下的“其他收入” 输入:点击“添加”,进入“编辑窗口”,选择“类型”,填写“出纳账户”“结算部门”,下方添加“类别”,输入收款金额 确认:点击上方“保存”,单据完成,在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示:
往来核销
功能概述 确认收款与应收、付款与应付之间对应关系的核心功能,是保证往来账准确性的关键。 核心功能 手动核销: 用户自行选择收款单/付款单与对应的应收单/应付单进行勾对。 核销后,往来账状态更新为“已清”。 1、预收款单 1.1、新建预收款单: 路径:“财务”模块下的“往来核销” 输入:点击“添加”,进入“编辑窗口”,选择“客户”,中间填写“预收单据”,下方添加“销售开票”,输入收款金额 确认:点击上方“保存”,单据完成 1.2、界面如下图所示:
付款单
功能概述 处理所有向供应商付款业务的通用单据,是核销应付账款、减少银行存款的依据。 核心功能 选择供应商、结算账户、结算项目与金额。 与采购订单或发票进行往来核销,勾销对应付款。 支持一笔收款核销多笔发票,或一笔发票分多次收款。 1、付款单 1.1、新建付款单: 路径:“财务”模块下的“付款单” 输入:点击“添加”,进入“编辑窗口”,选择“供应商”,中间填写“出纳账户”,下方添加“销售开票”,输入收款金额 确认:点击上方“保存”,单据建立完成,在单据建立完成后点击“审核” 1.2、界面如下图所示:
订单预收
功能概述 处理客户在销售业务发生前预先支付的款项。系统将预收款记录,待实际业务发生时再冲抵应收账款。 核心功能 直接关联销售订单生成,款项计入负债类的“预收账款”科目。 在订单完成后,通过预收核转功能,将预收款转为正式收款,冲销应收账款。 1、预收款单 1.1、新建预收款单: 路径:“财务”模块下的“预收款” 输入:点击“添加”,进入“编辑窗口”,选择“客户”,中间填写“出纳账户”,下方添加“销售单号”,输入收款金额 确认:点击上方“保存”,单据完成 1.2、界面如下图所示: